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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2025考季】(多選題)下列有關(guān)財務(wù)報表審計與內(nèi)部控制審計的共同點的說法中,正確的有(  )。

A
兩者識別的重要賬戶、列報及其相關(guān)認(rèn)定相同
B
兩者的審計報告意見類型相同
C
兩者了解和測試內(nèi)部控制設(shè)計和運行有效性的審計程序類型相同
D
兩者測試內(nèi)部控制運行有效性的范圍相同

正確答案:

A  
C  

試題解析

選項B錯誤,企業(yè)內(nèi)部控制審計意見包括無保留意見、否定意見和無法表示意見三種類型,沒有保留意見。選項D錯誤,在財務(wù)報表審計中,如果預(yù)期不信賴內(nèi)部控制,可以不實施控制測試,不測試內(nèi)部控制的有效性。在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師應(yīng)當(dāng)針對所有重要賬戶和列報的每一個相關(guān)認(rèn)定獲取控制設(shè)計和運行有效性的審計證據(jù),以便對內(nèi)部控制整體的有效性發(fā)表審計意見。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 內(nèi)部控制審計和財務(wù)報表審計的區(qū)別

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2025年考試教材第498,499頁

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